รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2566
| ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
| .1 |
ค่าไฟฟ้า |
375,000.00 |
375,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .2 |
ค่าประปา |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .3 |
ค่าโทรศัพท์ NT |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .4 |
ค่าโทรศัพท์ CAT |
15,700.00 |
15,700.00 |
0.00 |
100.00 |
| .5 |
ค่าไปรษณีย์ |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .6 |
ค่าอินเตอร์เน็ต CAT |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .7 |
ค่าโทรศัพท์ AIS |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .8 |
ค่าวัสดุ |
305,000.00 |
305,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .9 |
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ |
153,138.00 |
153,138.00 |
0.00 |
100.00 |
| .10 |
ค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำนักงาน |
42,000.00 |
42,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .11 |
ค่าเช่าพื้นที่ WEB Server |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .12 |
ค่าปรับปรุงระบบ My Offic, BRSS |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .13 |
ค่าจ้างบุคลากร 1 คน 12 เดือน ๆละ 9,000 บาท |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .14 |
โครงการ : 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health HERO |
29,962.00 |
29,962.00 |
0.00 |
100.00 |
| .15 |
โครงการ : 2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .16 |
โครงการ : 3. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดยะลา |
37,360.00 |
37,360.00 |
0.00 |
100.00 |
| .17 |
โครงการ : 4. การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการประเมิน Performance Agreement (PA) |
45,570.00 |
45,570.00 |
0.00 |
100.00 |
| .18 |
โครงการ : 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 |
52,000.00 |
52,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .19 |
โครงการ : 6. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .20 |
โครงการ : 7. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
50,820.00 |
50,820.00 |
0.00 |
100.00 |
| .21 |
โครงการ : 9. สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง |
41,520.00 |
41,520.00 |
0.00 |
100.00 |
| .22 |
โครงการ : 10. เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 |
24,300.00 |
24,300.00 |
0.00 |
100.00 |
| .23 |
โครงการ : 11. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา |
1,830.00 |
1,830.00 |
0.00 |
100.00 |
| .24 |
โครงการ : 12. ติดตามเย่ียมบ้านนักเรียน (โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน) |
20,100.00 |
20,100.00 |
0.00 |
100.00 |
| .25 |
โครงการ : 13. เพิ่มผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565 |
133,800.00 |
133,799.40 |
0.60 |
100.00 |
| .26 |
โครงการ : 14. การวัดและการประเมินผลการศึกษา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565 |
113,350.00 |
113,350.00 |
0.00 |
100.00 |
| .27 |
โครงการ : 15. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 |
100,400.00 |
100,400.00 |
0.00 |
100.00 |
| .28 |
โครงการ : 16. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนแบบอัตนัย การเขียนสรุปความ การเขียนเรื่องจากภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
30,900.00 |
30,900.00 |
0.00 |
100.00 |
| .29 |
โครงการ : 17. ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 |
69,250.00 |
69,250.00 |
0.00 |
100.00 |
| .30 |
โครงการ : 18. งานวันครู ประจำปี 2566 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .31 |
ค่าไฟฟ้า |
155,000.00 |
155,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .32 |
ค่าประปา |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .33 |
ค่าโทรศัพท์ NT |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .34 |
ค่าโทรศัพท์ CAT |
6,700.00 |
6,536.67 |
163.33 |
97.56 |
| .35 |
ค่าอินเตอร์เน็ต CAT |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .36 |
ค่าโทรศัพท์ AIS ผอ.เขต |
6,000.00 |
2,000.00 |
4,000.00 |
33.33 |
| .37 |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
210,000.00 |
237,422.26 |
-27,422.26 |
113.06 |
| .38 |
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ |
34,410.00 |
34,264.80 |
145.20 |
99.58 |
| .39 |
ค่าจ้างบุคลการ พนักงานขับรถยนต์ |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .40 |
โครงการ : ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา |
200,200.00 |
176,496.20 |
23,703.80 |
88.16 |
| .41 |
โครงการ : พัฒนาครูภาษาไทย นำพานักเรียน สู่การอ่านออกเขียนได้ |
41,700.00 |
41,700.00 |
0.00 |
100.00 |
| .42 |
โครงการ : การจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 |
70,110.00 |
45,510.00 |
24,600.00 |
64.91 |
| .43 |
โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีกล่อมเกลา บ่มเพาะวิถีตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
30,300.00 |
30,300.00 |
0.00 |
100.00 |
| .44 |
โครงการ : การนิเทศแบบ P-POED เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอน |
37,450.00 |
37,450.00 |
0.00 |
100.00 |
| .45 |
โครงการ : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการสะเต็มศกษา, โครงการการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ STEAM*BCG โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยระดับประถม, โครงงานฐานวิจัย, PBL, SMT |
11,150.00 |
11,070.00 |
80.00 |
99.28 |
| .46 |
โครงการ : การจัดการเรียนรู้ Active Learning |
12,750.00 |
12,750.00 |
0.00 |
100.00 |
| .47 |
โครงการ : การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 |
67,600.00 |
67,600.00 |
0.00 |
100.00 |
| .48 |
โครงการ : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา |
20,180.00 |
20,180.00 |
0.00 |
100.00 |
| .49 |
โครงการ : ยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA |
4,450.00 |
4,450.00 |
0.00 |
100.00 |
| .50 |
ค่าไปรษณีย์ |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .51 |
1. ค่าไฟฟ้า |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .52 |
2. ค่าประปา |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .53 |
3. ค่าโทรศัพท์ TOT |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .54 |
4. ค่าโทรศัพท์ CAT |
9,200.00 |
9,200.00 |
0.00 |
100.00 |
| .55 |
5. ค่าไปรษณีย์ |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .56 |
6. ค่าอินเตอร์เน็ต CAT |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .57 |
7. ค่าโทรศัพท์ AIS |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .58 |
8. ค่าวัสดุสำนักงาน |
270,000.00 |
270,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .59 |
9. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ |
51,140.00 |
51,140.00 |
0.00 |
100.00 |
| .60 |
โครงการ : 1. Learning Loss Recovery สู่คุณภาพผู้เรียน |
48,800.00 |
48,800.00 |
0.00 |
100.00 |
| .61 |
โครงการ : 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา |
18,150.00 |
18,150.00 |
0.00 |
100.00 |
| .62 |
โครงการ : 3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ Digital ประจำปีงบประมาณ 2566 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| .63 |
โครงการ : 4.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย |
46,000.00 |
46,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .64 |
โครงการ : 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งประชาธิปไตยโรงเรียน และสภานักเรียนสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 |
78,400.00 |
78,400.00 |
0.00 |
100.00 |
| .65 |
โครงการ : 6. อบรมเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคาม ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .66 |
โครงการ : 7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
25,700.00 |
25,700.00 |
0.00 |
100.00 |
| .67 |
โครงการ : 8. การขับเคลื่อน the diary |
12,750.00 |
12,750.00 |
0.00 |
100.00 |
| .68 |
โครงการ : 9. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นสู่ชั้นเรียน |
37,750.00 |
37,750.00 |
0.00 |
100.00 |
| .69 |
โครงการ : 10. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสมารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการสอน ตามรูปแบบ Communicative Approach |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .70 |
โครงการ : 11. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2566 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .71 |
โครงการ : 12. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ |
5,100.00 |
5,100.00 |
0.00 |
100.00 |
| .72 |
โครงการ : 13. คุณภาพการจัดการศึกษาเด็กเรียนรวม |
41,870.00 |
41,870.00 |
0.00 |
100.00 |
| .73 |
โครงการ : 14. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ e-portfolio ด้วย google site เพื่อรองรับการประเมิน (ว.PA) |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .74 |
โครงการ : 15. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
28,000.00 |
21,506.25 |
6,493.75 |
76.81 |
| .75 |
โครงการ : 16. การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |
12,140.00 |
12,140.00 |
0.00 |
100.00 |
| .76 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ฯ |
100,000.00 |
65,461.09 |
34,538.91 |
65.46 |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
5,100,000.00 |
5,033,696.67 |
66,303.33 |
98.70 |
|
|